3、稽核风险(内审)部 风险管理(内审)岗 1人
岗位职责:参与制订公司风险管理的相关制度、流程等,协助建立公司风险防控体系,负责信贷业务合规性审核、法律、合同管理等相关工作;完成交办的其他工作。
应聘条件:
(1)年龄:35周岁以下(1986年1月1日后出生);
(2)全日制本科及以上学历。法律、金融、财务、会计、统计、审计、经济管理等相关专业;
(3)具有财务公司、商业银行等金融机构从业经验,其中2016年以来有2年以上(含)风险管理、内部控制、信贷审查、内部审计、监管数据统计等岗位工作经历。同等条件下,中共党员优先。
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