1、收集、整理、分类进销货单、采购单、报价单,盘查仓库物料及成品2、与客户和供应商核对账款,编制应收应付款相关明细表并确保当月税票收票及开具情况3、审核进销合同、开具销货发票,登记进销发票并核对开具内容是否正确4、系统(管家婆)收付款入账、月末需核对出纳收付金额,调整系统应收应付预收预付账务5、审核、报销各项费用是否符合公司标准,报销、计提费用录入系统6、收集、审核人事资料,计提、核算薪资并出具工资
7、外账转账凭证等
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