1.负责制定企业内部审计规章制度、工作程序,以及内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划并组织实施;
2.负责对集团和权属公司的内控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
3.负责对财务会计信息真实性、资产权益安全性及经营活动合规性进行审计监督;
4.负责集团和权属公司的财务审计工作,协助完成投资项目后的评估审计工作;
5.对物资采购、工程招标、对外投资等经济活动和重要经济合同进行审计监督;
6.根据集团工作重点和管理需要,开展专项审计或审计调查;
7.负责对内控及风险管理体系的有效性进行监督评价;
8.负责集团及权属公司项目审计相关资料档案管理;
9.完成上级交办的其他事项。
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