【需求人数】1人【需求部门】审计法务风控部【岗位职责】1.协助建立集团、子公司内控体系,熟悉内控流程设计与执行;识别并管理内部控制关键控制点,提出合理内控风险管理方案;2.对所负责的内控项目进行全周期管理,包括计划、测试、优化及实施等工作;3.组织或推进多部门合作的内控建设的规范与优化,与业务部门保持及时良好沟通,参与业务流程优化,从内控角度给予建议;为业务部门提供内控咨询,并进行内控思维宣贯培训;4.参与集团核心业务流程及信息化建设工作过程中与内控相关的工作;5.定期对流程运作效率和执行情况进行监控、评估和分析,基于成本效率原则,提出流程化策略和建议,确保业务流程有效性及高效运作;6.参于内部审计工作,同时对内审发现的内控问题定位问题原因,指导及协助相关部门进行整改落实。【专业要求】审计、会计、法学、法律等相关专业【学历要求】硕士研究生及以上学历【年龄要求】35周岁及以下(1987年4月4日以后出生);具有高级职称的可放宽至45周岁(1977年4月4日以后出生)【其他任职资格要求】1.具有5年及以上内控、审计、法律相关工作经验,上市公司或大型国有企业经验;2.具有注册会计师(CPA)、国际注册审计师(CIA)、法律职业资格等证书优先。
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