1、参与公司内控体系建设和财务体系规范,推动内控体系与财务体系完善,组织建立健全规范的财务核算体系、风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,拟定审计通知书、审计工作方案:
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议:
5、负责独立审计过程中与相关部门]的协调和沟通:
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计:
7、完成上级领导交办的其他工作。