岗位职责:1、负责部门项目档案、固定资产管理,部门物资申领、费用报销等工作;并及时更新部门项目档案记录与固定资产清单。2、执行财务收支、经济活动、经济管理和效益情况、内部控制、风险管理、固定资产投资、经济责任等审计项目;编制审计工作底稿和审计报告初稿。3、协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;编制跟踪记录或视听证据编制后续审计报告。4、协助外部审计机构开展审计项目。5、对立项审批后的重大违规、违纪、违法、舞弊等行为进行调查,对立项审批后的内外部举报、投诉进行调查;编制监察工作底稿与调查报告。6、完成上级领导交办的其他审计与监察工作。任职要求:1、全日制本科以上学历,审计、会计等相关专业,2年以上内审或3年以上审计工作经验。2、全程参与多个内审项目,具备初级审计师资格者优先。3、具备较强的沟通及协调能力,良好的书面写作和口头表达能力;有一定企业管理经验,具有内部控制及风险管理意识。4、身体健康,品行端正,无不良行为记录。
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